Data de Inicio:
22/10/2018
Data de Término:
30/10/2018
Carga Horária:
32 horas
Data limite inscrição:
19/10/2018
Ementa:
1 – Balancete de verificação inicial
1.1 – Análise da consistência dos saldos
1.2 – Adequação de nomenclatura de acordo com as normas contábeis vigentes
1.3 – Reclassificações de saldos
1.3.1 – Entre Circulante e Não Circulante
1.3.2 – Entre Ativo e Passivo (ou vice-versa)
1.3.2.1 – uso de contas redutoras
1.4 – Mapeamento com o plano referencial e identificação da necessidade de abertura de contas
2 – Importação de registros de outros módulos ou sistemas
3 – Lançamentos contábeis complementares
3.1 – Mercadorias faturadas e não entregues
3.2 – Devolução de venda do exercício social anterior
3.3 – Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (PECLD) e perdas no recebimento de créditos
3.4 – Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa
3.5 – Créditos de ICMS, PIS e COFINS sobre aquisição de ativo imobilizado
3.6 – Despesas e receitas antecipadas
3.7 – Juros sobre empréstimos, IOF e IRRF incidentes
3.8 – Atualização monetária de tributos a recuperar
3.9 – Apropriação de juros e multa de mora e atualização de parcelamentos tributários
3.10 – Variações cambiais
3.11 – Atualização de impostos a recuperar
3.12 – Ganho ou perda na alienação de bem do ativo imobilizado
3.13 – PIS/COFINS apurados no período sobre demais receitas e créditos (regime não cumulativo)
3.14 – Reclassificações e transferências entre contas
4 – Conciliação das contas patrimoniais
4.1 – Principais fontes de informação
4.1.1 – Externas
4.1.2 – Internas
4.2 – Check-list
4.2.1 – Extratos, demonstrativos e relatórios
4.3 – Individualização analítica
4.3.1 – Por título e participante
4.3.2 – Por bem ou direito
4.4 – Elaboração de planilhas eletrônicas
4.5 – Cruzamento com declarações e obrigações tributárias acessórias
5 – Ajustes decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis – entidades com fins lucrativos enquadradas como PME
5.1 – TG 1000 – Resolução CFC 1.255/2009 – aspectos gerais
5.2 – Quotas de depreciação do ativo imobilizado
5.2.1 – sobre custo de aquisição
5.2.2 – sobre custo atribuído (deemed cost)
5.3 – Ajustes a valor presente
5.4 – Ajustes a valor justo
5.5 – Provisões para riscos
5.6 – Perdas estimadas com recuperabilidade de ativos (impairment)
5.6.1 – Estoques
5.6.2 – Imobilizado
5.7 – Reflexos tributários após a vigência da Lei 12.973/2014
5.7.1 – Adoção de subcontas
5.7.2 – Controle na Parte B do Lalur/Lacs da ECF
6 – Juros sobre capital próprio e lucros distribuídos
6.1 – Cálculo e contabilização dos JSCP
6.1.1 – Contabilização proposta pela IN RFB 1.515/2014 – Exclusão no Lalur/lacs
6.2 – Lucros distribuídos com isenção de IRRF
6.2.1 – Pré-requisitos legais e contratuais
7 – IRPJ e CSLL
7.1 – Cálculo e contabilização do IRPJ/CSLL
7.1.1 – Devido (corrente)
7.1.2 – Diferido
8 – Demonstrações contábeis
8.1 – Observância quanto ao leiaute e regramento da ECD
8.2 – Notas explicativas
8.3 – Demonstração dos fluxos de caixa (DFC) e do resultado abrangente (DRA)
8.4 – Ajuste decorrente de retificação de erros de exercícios anteriores – exercício prático
OBSERVAÇÃO: Traga seu notebook
Metodologia: Associa interação de ordem prática com o participante com exposição de fundamentos teóricos, apresentados na apostila. Obrigatório o uso de notebook com MS Excel ou equivalente instalado. Alternativa de utilização de software para os tópicos relativos ao balancete inicial e lançamentos (opção: Domínio).
Observações:
Incluso: 8 Coffee breaks, material didático (impresso) e certificado.
IMPORTANTE: O estacionamento é terceirizado. O valor para período integral é R$ 10,00. O pagamento deverá ser efetuado na recepção do prédio.
O SESCON/SC reserva-se ao direito de realizar o curso somente após o fechamento da turma.
Instrutor:
Édison Remi Pinzon
Curriculo:
Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), MBA em Gestão Tributária pelo INPG, atuou por mais de 20 anos nas áreas contábil, tributária e de controladoria de empresas industriais e de serviços e por 4 anos como analista de negócio (ERP), especialista em soluções na área de planejamento fiscal empresarial, consultor certificado do programa FORCEC, responsável pela Atuábil Consultoria e Cursos, instrutor de cursos na Consult, SESCON/SC, SESCON/GF, SESCAP Londrina (LDR), SESCON/RS, CRC/PR, CRC/RS, Karlinski Treinamentos Empresariais (RS), Doria Cursos e Socion Training. Palestrante de palestras gravadas para o CRPCPR em 2017 e dos cursos “ECF – Escrituração Contábil Fiscal” e “Lucro Presumido” gravados para a UNIFENACON em 2015. Autor de artigos tributários publicados pelo SESCAP/PR, SESCON/GF e Veritae Orientador Profissional (RJ).
Local de Realização:
- Auditório Sescon/SC – Av. Dr. Albano Schulz, 815 – Centro – Joinville/SC.
Descontos:
Para inscrição antecipada: 10.00 % para inscrições até o dia 29/09/2015
Para inscrições até 08/10 – 10% de desconto
Representados do Sescon/SC com a contribuição Sindical em dia ganhará 10% de desconto.