Data de Inicio:

15/08/2022

Data de Término:

23/08/2022

Carga Horária:

32 horas

Data limite inscrição:

12/08/2022

Ementa:

1 – Balancete de verificação inicial – 4,5 h

1.1 – Análise da consistência dos saldos

1.2 – Adequação de nomenclatura de acordo com as normas contábeis vigentes

1.3 – Reclassificações de saldos

1.3.1 – Entre Circulante e Não Circulante

1.3.2 – Entre Ativo e Passivo (ou vice-versa)

1.3.2.1 – Uso de contas redutoras

1.4 – Mapeamento com o plano referencial e identificação da necessidade de abertura de contas

 

2 – Importação de registros de outros módulos ou sistemas – 2,0 h

 

3 – Lançamentos contábeis complementares – 10,0 h

3.1 – Mercadorias faturadas e não entregues

3.2 – Devolução de venda do exercício social anterior

3.3 – Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (PECLD) e perdas no recebimento de créditos

3.4 – Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa

3.5 – Créditos de ICMS, PIS e COFINS sobre aquisição de ativo imobilizado

3.6 – Despesas e receitas antecipadas

3.7 – Juros sobre empréstimos, IOF e IRRF incidentes

3.8 – Atualização monetária de tributos a recuperar

3.9 – Apropriação de juros e multa de mora e atualização de parcelamentos tributários

3.10 – Variações cambiais

3.11 – Ganho ou perda na alienação de bem do ativo imobilizado

3.12 – PIS/COFINS apurados no período sobre demais receitas e créditos (regime não cumulativo)

3.13 – Reclassificações e transferências entre contas

 

4 – Conciliação das contas patrimoniais – 3,0 h

4.1 – Principais fontes de informação

4.1.1 – Externas

4.1.2 – Internas

4.2 – Check-list

4.2.1 – Extratos, demonstrativos e relatórios

4.3 – Individualização analítica

4.3.1 – Por título e participante

4.3.2 – Por bem ou direito

4.4 – Elaboração de planilhas eletrônicas

4.5 – Cruzamento com declarações e obrigações tributárias acessórias

 

5 – Ajustes decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis – entidades com fins lucrativos enquadradas como PME – 4,5 h

5.1 – TG 1000 – Resolução CFC 1.255/2009 – aspectos gerais

5.2 – Quotas de depreciação do ativo imobilizado

5.2.1 – Sobre custo de aquisição

5.2.2 – Sobre acréscimo decorrente de custo atribuído

5.3 – Ajuste a valor presente

5.4 – Ajuste a valor justo

5.5 – Provisões para riscos

5.6 – Perdas estimadas com recuperabilidade de ativos (impairment)

5.6.1 – Estoques

5.6.2 – Imobilizado

5.7 – Reflexos tributários após a vigência da Lei 12.973/2014

5.7.1 – Adoção de subcontas

 

6 – Juros sobre capital próprio e lucros distribuídos – 1,5 h

6.1 – Cálculo e contabilização dos JSCP

6.1.1 – Contabilização proposta pela IN RFB 1.700/2017 – Exclusão no Lalur/lacs

6.2 – Lucros distribuídos com isenção de IRRF

6.2.1 – Pré-requisitos legais e contratuais

 

7 – IRPJ e CSLL – 2,0 h

7.1 – Cálculo e contabilização do IRPJ/CSLL

7.1.1 – Devido (corrente)

7.1.2 – Diferido

 

8 – Demonstrações contábeis – 4,5 h

8.1 – Observância quanto ao leiaute e regramento da ECD

8.2 – Notas explicativas

8.3 – Demonstração dos fluxos de caixa (DFC) – método indireto

8.4 – Ajuste decorrente de retificação de erros de exercícios anteriores – reapresentação retrospectiva modificada


Metodologia:
associa interação de ordem prática com o participante com exposição de fundamentos teóricos, apresentados na apostila. Obrigatório o uso de notebook com MS Office Excel ou equivalente.

Observações:

Observação: Necessário trazer notebook. Instalado MS OFFICE EXCEL ou equivalente instalado.


Incluso:
8 Coffee breaks, material didático e certificado (digital).

O SESCON/SC reserva-se ao direito de realizar o curso somente após o fechamento da turma.


Todas as medidas de distanciamento e prevenção serão tomadas para a realização do curso.

Instrutor:

Édison Remi Pinzon

Curriculo:

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), MBA em Gestão Tributária pelo INPG, atuou por mais de 20 anos nas áreas contábil, tributária e de controladoria de empresas industriais e de serviços e por 4 anos como analista de negócio (ERP), especialista em soluções na área de planejamento fiscal empresarial, consultor certificado do programa FORCEC, responsável pela  Atuábil Consultoria e Cursos, instrutor de cursos na Consult, SESCON/SC, SESCON/GF, SESCAP Londrina (LDR), SESCON/RS, CRC/PR, Karlinski Treinamentos Empresariais (RS), Doria Cursos e Socion Training. Palestrante de palestras gravadas para o CRPCPR em 2017 e dos cursos “ECF – Escrituração Contábil Fiscal” e “Lucro Presumido” gravados para a UNIFENACON em 2015. Autor de artigos tributários publicados pelo SESCAP/PR, SESCON/GF e Veritae Orientador Profissional (RJ).

Local de Realização:

Sala Rubi – Sescon/SC
Av. Dr. Albano Schulz, 815 – Centro – Joinville/SC.

Descontos:

Para inscrição antecipada: 10.00 % para inscrições até o dia 29/09/2015
  • Para inscrições até 05/08 – 10% de desconto
  • Pagante da Contribuição Espontânea ganhará 10% de desconto.